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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-21 14:34

借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額300
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300

再堅(jiān)持一下下 追問(wèn)

2020-01-21 14:37

應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)年底才結(jié)轉(zhuǎn),月底不結(jié)轉(zhuǎn)的。應(yīng)該怎么做。

小惑老師 解答

2020-01-21 14:38

沒(méi)天明白您的意思。你是說(shuō)本月進(jìn)項(xiàng)300月末怎么做處理嗎?

再堅(jiān)持一下下 追問(wèn)

2020-01-21 14:41

我的意思是,月底是不做貸進(jìn)項(xiàng)稅額,年底才做的。10月交稅100,但是11月留抵300,那么累計(jì)到11月,我留抵應(yīng)該是200,那么11月我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?

小惑老師 解答

2020-01-21 14:47

不對(duì),你10月100次月已經(jīng)繳納了,跟11月留底沒(méi)有關(guān)系了

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?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
對(duì)的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
同學(xué),你好,理解是對(duì)的
2022-06-04 17:37:29
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
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