老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷后重開(kāi)免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅,而且是去年年初一 問(wèn)
你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

老師,我問(wèn)下12月我交了附加稅,計(jì)提了,次年一月繳納了,匯算清繳時(shí)這個(gè)計(jì)提要?jiǎng)用矗瑓R算清繳時(shí)不是不認(rèn)計(jì)提么
答: 你好 不用動(dòng) 上年計(jì)提 對(duì)的??
老師你好,我想請(qǐng)教一下,我附加稅多計(jì)提,匯算清繳調(diào)整表中,填哪里調(diào)增?
答: 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目,其他填寫帳載金額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想問(wèn)一下,去年沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅附加稅,每月都交個(gè)稅。今年四月份匯算清繳前申請(qǐng)了附加稅,今年匯算清繳就能扣除附加項(xiàng)目嘛
答: 你好? 可以扣的呢? 的






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小魚兒 追問(wèn)
2022-03-02 16:28
玲老師 解答
2022-03-02 16:39