郭老師,在線嗎?有個問題,想咨詢。 問
同學你好 老師不在線呢 答
老師,增值稅申報表出來的銷售額和銷項稅額有可能 問
您好,有可能是錯的,你按正確的來填就可以 答
賬上計提的工會經(jīng)費和申報的工會經(jīng)費可以不一致 問
同學您好,正在解答,請您稍后 答
老師你好 之前有一張異常發(fā)票轉出了 現(xiàn)在稅務局 問
可在進項轉出中填寫負數(shù)試試 答
老師,我是會計,公司還有一個出納,公司開的基本戶和 問
你好,這個不會有風險的說法的 答

你好,請問我的公司是股權轉讓30%,0元轉讓的,未分配利潤是100萬,那我需要交的個人所得稅是100萬*30%*20%是嗎?如果股東a持股比例是80%現(xiàn)在轉出去20%,他有轉過實收資本30萬,那股權轉讓的時候印花稅是怎么算的,30萬*20%*0.05%*2雙方嗎?
答: 同學你好 對的 是雙方繳納的 分紅是股東自己繳納 轉讓的時候印花稅是雙方繳納 是萬分之五
老師;股權轉讓,我們實收資本為0 未分配利潤為負數(shù) 現(xiàn)在股權轉讓 0元轉讓 是否需要繳納產(chǎn)權轉移書據(jù)印花稅或者個人所得稅?
答: 這個不需要繳納印花稅和個稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,補繳了2021年印花稅和企業(yè)所得稅,我做了2筆分錄,1、借:利潤分配-未分配利潤貸:銀行存款,2、做:應交稅費-應交企業(yè)所得稅、印花稅貸利泣分配-未分配利潤,對嗎
答: 你好,第一個是支付的印花稅,第二個這個是什么的,這個是紅沖計提的嗎?










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