老師,我們這個(gè)稅額,表上寫著按簡(jiǎn)易計(jì)稅的科目是用應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅,那剩下一部分按適用稅率計(jì)稅的是不是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額?為什么按適用稅率的那部分稅額這表上沒體現(xiàn)出來?銷項(xiàng)稅額那一欄只體現(xiàn)了簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額?

詩涵
于2022-03-02 09:18 發(fā)布 ??684次瀏覽

- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-03-02 09:19
你好; 簡(jiǎn)易計(jì)稅是發(fā)生直接走 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅科目 做 計(jì)提和繳納分錄的
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您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好!是的,思路是對(duì)的
2022-03-25 21:34:22
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
你好;? ?
如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
次月繳納:借?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05 13:48:18
對(duì)的,沒錯(cuò)兒,就是你說的這么結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023-03-19 11:54:01
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