老師坐支現(xiàn)金是什么意思 問
收到的貨款是庫存現(xiàn)金沒有存到公司賬戶,直接拿著這個(gè)現(xiàn)金支付出去了其他的業(yè)務(wù) 答
老師好,小規(guī)模,藥品零售商店,2023年銷售收入,不超過3 問
補(bǔ)提增值稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 補(bǔ)提附加稅、水利基金 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅/教育費(fèi)附加/地方教育附加/水利基金 補(bǔ)提企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 繳納稅費(fèi) + 滯納金 借:應(yīng)交稅費(fèi)—各稅費(fèi)明細(xì) 營業(yè)外支出—稅收滯納金 貸:銀行存款 答
老師,是不是活期存款利息結(jié)息只體現(xiàn)在流水上,不會(huì) 問
那個(gè)還是可以打印銀行回單的,只是沒有發(fā)票 答
老師,計(jì)提繳納公積金這樣寫對嗎 問
不是,公司部分才計(jì)入應(yīng)付職工薪酬計(jì)提,個(gè)人部分是從工資扣除 答
洗衣液、洗發(fā)露、護(hù)發(fā)素屬于勞保用品嗎? 問
你好,洗衣液、洗發(fā)露、護(hù)發(fā)素不屬于勞保用品。 勞保用品是對勞動(dòng)過程中勞動(dòng)者的保護(hù)用品。 答

商貿(mào)公司,目前流程是:給供應(yīng)商付貨款時(shí)記入預(yù)付賬款,收到發(fā)票時(shí)由預(yù)付轉(zhuǎn)入庫存商品,沒收到發(fā)票時(shí)也會(huì)有出售業(yè)務(wù)。 一般都是錢付了貨也到了也出售了但是本月內(nèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒到, 而且購入的商品除了出售也會(huì)自己使用要計(jì)入管理費(fèi)用,這種情況當(dāng)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本? 如果這樣的流程不合適,應(yīng)該怎么做
答: 那你這種情況就相當(dāng)于是提前收到了貨,但是沒有收到發(fā)票嘛,那你這里的話就有兩種方式的,可以考慮收到發(fā)票的時(shí)候在做那個(gè)成本的處理,還有就是可以考慮收到貨的時(shí)候先暫估庫存商品入庫,后面收到發(fā)票,再作為附件處。
鋼鐵商貿(mào)公司進(jìn)項(xiàng)是噸。出售時(shí)要按照客戶要求改變形狀,發(fā)票可以按個(gè)開嗎?成本怎么計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)呢
答: 一般來說是可以的。在會(huì)計(jì)處理上,可以根據(jù)實(shí)際采購的噸數(shù)或數(shù)量,以及銷售的實(shí)際數(shù)量或重量,來進(jìn)行進(jìn)銷存核算。 下面是一個(gè)基本的結(jié)轉(zhuǎn)成本的例子: 1.當(dāng)公司購進(jìn)鋼鐵時(shí),可以按照噸數(shù)進(jìn)行入庫處理: 借:庫存商品(或原材料) × 噸 貸:應(yīng)付賬款 × 噸 1.改變形狀并進(jìn)行銷售時(shí),可以按照銷售的數(shù)量或重量進(jìn)行出庫處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 × 噸 貸:庫存商品 × 噸 借:銀行存款 × 元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 × 元 同時(shí),如果需要計(jì)算每一個(gè)物品的成本,也可以根據(jù)購進(jìn)的噸數(shù)和銷售的數(shù)量或重量來計(jì)算。例如,如果購進(jìn)的鋼鐵是每噸1000元,銷售了50個(gè)物品,每個(gè)物品的重量是100千克(即0.1噸),那么每個(gè)物品的成本就是: 成本 = 購進(jìn)單價(jià) × 每個(gè)物品的重量 / 1000 即:成本 = 1000元/噸 × 0.1噸 / 1000 = 1元/個(gè) 在開票方面,可以根據(jù)銷售的數(shù)量或重量來開具發(fā)票,并按照客戶的要求進(jìn)行開具。發(fā)票上的金額可以根據(jù)銷售的數(shù)量或重量來計(jì)算,以體現(xiàn)實(shí)際的銷售額。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司是商貿(mào)公司,沒有進(jìn)銷存,沒有庫存,是代理商,銷售了廠家直接發(fā)貨,我這邊進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較滯后,當(dāng)月的發(fā)票下月底才能收到,我現(xiàn)在是按照銷售做的臺(tái)賬的數(shù)據(jù)比對我的開票金額一筆筆對出來的成本結(jié)轉(zhuǎn)的成本,但是涉及到當(dāng)月應(yīng)該暫估的沒暫估,這種問題怎么辦?可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
答: 你好 你知道你的下家收到貨物的時(shí)間嗎









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蘇門 追問
2022-02-27 22:42
陳詩晗老師 解答
2022-02-27 22:42
蘇門 追問
2022-02-27 22:51
蘇門 追問
2022-02-27 22:53
陳詩晗老師 解答
2022-02-27 23:06