老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷后重開(kāi)免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅,而且是去年年初一 問(wèn)
你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

所得稅申報(bào)的時(shí)候,210科技型中小企業(yè)和211高企的入庫(kù)編號(hào)和入庫(kù)時(shí)間可以從哪里得知?
答: 你好,一般你申請(qǐng)的時(shí)候有公示你沒(méi)記錄嗎,可以到稅務(wù)局或者科技局查詢的
老師,請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算時(shí),210科技型中小企業(yè)中210-1 2024年(申報(bào)所屬期年度)入庫(kù)編號(hào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來(lái),210-2入庫(kù)時(shí)間填哪個(gè)時(shí)間,是填省科技廳公布的時(shí)間嗎?
答: 您好,這個(gè)的話是他們科技廳公布的時(shí)間
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)科技型中小企業(yè),入庫(kù)時(shí)間是2021年11月,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),是不是真210-1和210-2?
答: 同學(xué),你好!210-1填2020年申報(bào)入庫(kù)的 210-2填2021年申報(bào)入庫(kù)的,210-3填2022年申報(bào)入庫(kù)的
老師,請(qǐng)問(wèn)填科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)系統(tǒng)這個(gè)數(shù)據(jù)包括了個(gè)人所得稅嗎?是今年繳交的了稅額?
老師,您好!公司是科技型中小企業(yè),企業(yè)所得稅如果享受小微企業(yè)政策還可以享受科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策嗎
我單位已經(jīng)登記為科技型中小企業(yè),在申報(bào)企業(yè)所得稅填報(bào)研發(fā)支出加計(jì)扣除,被提示不適用加計(jì)扣除的行業(yè),什么原因









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