老師,客戶給我公司打了1000元的備件款,然后現(xiàn)在只 問
同學,你好 備注:退回多付備件款 可以的 答
老師,去年購進一臺機器設(shè)備未使用,未計折舊。今天3 問
同學,你好 借:固定資產(chǎn)-新 貸:固定資產(chǎn)-舊 答
董老師還在嗎?還想再問一下? 問
朋友您好,感謝 您的信任 答
如果公司給員工承擔交個人所得稅應計入哪個科目? 問
您好,這個計入營業(yè)外支出里面 答
老師 有限責任公司(自然人獨資)小規(guī)模公司有固定資 問
同學,你好 會涉及增值稅、附加稅、所得稅、印花稅 答

借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項)老師這個分錄對嗎?我咋沒看懂這個借方進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
老師,我2020年有筆賬務處理做錯了:2020年5月份時一張增值稅專票的辦公費,做賬的時候全部做費用,沒有將進項稅額做進待認證(我司因每個月進項票比較多,會有留底,所以做賬時先計入待認證這個科目,然后根據(jù)認證多少,做一筆待認證結(jié)轉(zhuǎn)到進項的分錄),可是這張票8月的時候被勾選認證了。我在2020年12月份檢查時,發(fā)現(xiàn)了這筆,于是我就做了一筆進項稅額轉(zhuǎn)出。可是當時我犯迷糊了,以為這筆沒有做進項轉(zhuǎn)出,所以又做了一筆更正5月份那筆憑證的分錄,就是將5月份的沖紅,然后做了一筆正確的,有待認證科目的分錄。這樣就造成截止到現(xiàn)在賬上的待認證科目的余額比勾選平臺上未勾選的金額多了。這個要怎么處理呀?
答: 你好,第一是就這多這個金額嗎?等于這筆還在待認證,但其實已經(jīng)勾選是嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進項稅額轉(zhuǎn)出可以這樣做賬嗎:借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出);借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
答: 借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
善意取得增值稅發(fā)票,進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄是:主營業(yè)務成本 貸 增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 借方不應該是進項稅額么
用于員工福利、招待費的增值稅專票進項稅額不能抵扣,那么這進項稅額是直接加在管理費用還是需要還計提增值稅專票進項稅額,專票待稅務局審后再進項稅額轉(zhuǎn)出?
發(fā)票紅沖,已抵扣的進項做了進項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報表當月無銷項,有進項稅額轉(zhuǎn)出,有期末留底進項稅,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄是借應交稅金-應交增值稅-進項稅額,貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出?










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