老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷(xiāo)后重開(kāi)免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷(xiāo)原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅,而且是去年年初一 問(wèn)
你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

企業(yè)收取用戶平臺(tái)服務(wù)費(fèi)300,支付用戶所在單位負(fù)責(zé)人10元,另外支付給提供平臺(tái)的企業(yè)一定的平臺(tái)費(fèi)用,費(fèi)用是按照當(dāng)月收取數(shù)量次月支付,分錄怎么寫(xiě)呢
答: 你要支付的平臺(tái)費(fèi)用可以計(jì)入成本里面的
企業(yè)收取用戶平臺(tái)服務(wù)費(fèi)300,支付用戶所在單位負(fù)責(zé)人10元,另外支付給提供平臺(tái)的企業(yè)一定的平臺(tái)費(fèi)用,費(fèi)用是按照當(dāng)月收取數(shù)量次月支付,分錄怎么寫(xiě)呢?成本到下個(gè)月才能統(tǒng)計(jì)出來(lái)并支付,當(dāng)月分錄怎么寫(xiě)?
答: 您好,成本可以本月先暫估,下月統(tǒng)計(jì)出來(lái)了再?zèng)_暫估重新入賬。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司建立一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),收取用戶的錢(qián)然后扣掉一部分服務(wù)費(fèi)給提供者,提供者為個(gè)人,平臺(tái)如何做賬交稅?平臺(tái)是按收取的用戶款項(xiàng)確認(rèn)收入還是按服務(wù)費(fèi)確認(rèn)收入?
答: 您好,按收款和付款的差額做賬交稅。按服務(wù)費(fèi)確認(rèn)收入即可。





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