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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-02-21 19:11

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額加計抵減額)
貸:其他收益-其他

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相關(guān)問題討論
借;管理費用一無形資產(chǎn)攤銷 貸:無形資產(chǎn)攤銷
2019-03-06 13:51:08
學(xué)員您好,1月加計抵減實際發(fā)生額要減去12月份進(jìn)項沖回的部分 1月份實際繳納12月份的增值稅時,就按照12月申報表的金額來做就可以了 即, 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 營業(yè)外收入
2022-02-21 17:39:27
你好 借長期股權(quán)投資? -某公司 貸? 營業(yè)外收入? ?
2021-04-18 09:20:00
你好,印花稅不需要計提。多計提了就沖銷 借:應(yīng)交稅費—印花稅? 0.01 ,貸:利潤分配—未分配利潤??0.01
2022-04-15 13:20:59
借管理費用福利費 貸應(yīng)付職工薪酬福利費, 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸其他應(yīng)收款或者是預(yù)付賬款。
2023-10-11 20:03:50
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