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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2022-02-19 21:12

你好,同學(xué)
計(jì)入資本公積處理

凝心 追問

2022-02-20 12:59

如果資本公積不足沖減呢 因?yàn)橘Y本公積 盈余公積都是0

陳詩晗老師 解答

2022-02-20 13:00

資本公積不足,沖減就沖減盈余公積,如果說還不夠,就未分配利潤。

凝心 追問

2022-02-20 13:09

好的 能提供一下法條問號嗎 萬分感謝

凝心 追問

2022-02-20 13:11

法條文號

陳詩晗老師 解答

2022-02-20 13:49

這個(gè)網(wǎng)上我目前沒有查到發(fā)條的問號,你參考那個(gè)中級或者是注會會計(jì)實(shí)務(wù)里面,長期股權(quán)投資相關(guān)的那個(gè)處理準(zhǔn)則規(guī)定。

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相關(guān)問題討論
借;管理費(fèi)用一無形資產(chǎn)攤銷 貸:無形資產(chǎn)攤銷
2019-03-06 13:51:08
學(xué)員您好,1月加計(jì)抵減實(shí)際發(fā)生額要減去12月份進(jìn)項(xiàng)沖回的部分 1月份實(shí)際繳納12月份的增值稅時(shí),就按照12月申報(bào)表的金額來做就可以了 即, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 營業(yè)外收入
2022-02-21 17:39:27
你好 借長期股權(quán)投資? -某公司 貸? 營業(yè)外收入? ?
2021-04-18 09:20:00
你好,印花稅不需要計(jì)提。多計(jì)提了就沖銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅? 0.01 ,貸:利潤分配—未分配利潤??0.01
2022-04-15 13:20:59
借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸其他應(yīng)收款或者是預(yù)付賬款。
2023-10-11 20:03:50
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