
進(jìn)項(xiàng)稅享受加計(jì)抵減政策如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
答: 你好!可以做會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額) 貸:其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入
銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)金額,然后還符合進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減15%的政策,賬面要做會(huì)計(jì)處理么?分錄做么
答: 你好,這種情況是不需要加速折舊。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問(wèn)一下,公司進(jìn)項(xiàng)遠(yuǎn)大于銷(xiāo)項(xiàng)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?








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