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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-02-17 17:13

同學你好
  1.不用
  2.對的

喜哈哈 追問

2022-02-17 17:15

收到的材料進項票,還需要應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(一般計稅)這樣設科目嗎?

喜哈哈 追問

2022-02-17 17:16

還有一般計稅項目,應交稅費-待抵扣(認證)進項稅額,后面都需要加(一般計稅)嗎?

樸老師 解答

2022-02-17 17:26

同學你好
你帶上項目名稱就行了

喜哈哈 追問

2022-02-17 17:30

好的,這個以前都沒有這樣設,只是一般計稅項目設    應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,簡易的設   應交稅費-簡易計稅

現(xiàn)在加不好加了,不知道稅務上有什么影響嗎?

樸老師 解答

2022-02-17 17:31

這個沒事

你自己知道可以分別就行

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相關問題討論
您好,上邊那個賬務處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
你好;? ? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05 13:48:18
對的,沒錯兒,就是你說的這么結轉(zhuǎn)的。
2023-03-19 11:54:01
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