老師25年12月的成本發(fā)票,在今年3月做賬抵扣可以嗎 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
2026年補交2025年的印花稅,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,到 問
一、會計處理(小企業(yè)會計準則) 補以前年度印花稅,一律計入利潤分配 - 未分配利潤,不進當期損益,不追溯修改以前年度財務報表。 滯納金計入營業(yè)外支出,不得稅前扣除。 二、稅務處理 哪年的稅,在哪年匯算扣除: 2026 補 2025 年印花稅:更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表,調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤,申請退稅 / 抵稅,2025 年 12 月財務報表不用改。 2025 補 2023 年印花稅:更正 2023 年匯算表,調(diào)增費用、調(diào)減利潤申請退稅,2025 年匯算無需調(diào)整。 不存在又退又補的沖突:分別更正對應年度的匯算,各算各的,互不影響。 2025 清算調(diào)減問題:2026 補的 2025 年印花稅,需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤,不是在 2026 年調(diào)。 答
你好老師,我也怎么把速達張的報表改成跟納稅申報 問
同學你 好,能否重新描述一下你的想法嗎? 一個是增值稅申報表,一個是利潤表 答
董孝彬老師,那已售的產(chǎn)品中,制造費用明細怎么導出 問
朋友您好,系統(tǒng)是沒有直接導出? 已售產(chǎn)品%26制造費用的單據(jù)哦 工作中就2步來 先把當月 總直接人工*總制造費用? / 當月入庫產(chǎn)量=單位人工、單位制造費用 再用 單位人工、制造費用*當月銷量=已銷售產(chǎn)品的人工和制造費用 答
老師,假設我今年租了一些土地,讓后我租給別人經(jīng)營 問
你好,增值稅收入是一次性交增值稅,所得稅收入要按年限分攤 答

其他應收款-代墊社保期末有余額在借方,老板講這個公司承擔,不要個人承擔,請問咋處理賬務
答: 你好,把這個轉到費用里面就可以了。
公司其他應收款不能收回,賬務怎么處理?
答: 你好,公司其他應收款不能收回 借:營業(yè)外支出,貸:其他應收款?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問出租設備獲得租金,款未收,工業(yè)企業(yè)應該怎么記會計分錄 我們老師說,分錄是借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入,但我覺得借方不應該是其他應收款嗎?為什么是應收賬款
答: 你好; 為 客戶提供服務 而收取的錢是計入 應收賬款去的;
各位老師,請問出租設備獲得租金,款未收,工業(yè)企業(yè)應該怎么記會計分錄 我們老師說,分錄是借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入,但我覺得借方不應該是其他應收款嗎?為什么是應收賬款
老師 問您一個分錄 就是我應收應收賬款掛了一個賬,但收款的時候,法人其實是從私戶收的 那我可以直接做,借其他應收款-法人,貸應收賬款嗎
老師,公司要注銷,其他應收款和應收賬款借方有余額,這些要怎么處理?還有前兩年預付的房子沒有發(fā)票,這個要怎么處理呢







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高旋 追問
2022-02-17 14:49
東老師 解答
2022-02-17 14:49
高旋 追問
2022-02-17 14:50
東老師 解答
2022-02-17 14:50
高旋 追問
2022-02-17 14:52
東老師 解答
2022-02-17 14:52
高旋 追問
2022-02-17 16:20
東老師 解答
2022-02-17 16:21
高旋 追問
2022-02-17 16:26
高旋 追問
2022-02-17 16:26
東老師 解答
2022-02-17 16:27