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送心意

張壹老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-02-17 10:36

轉(zhuǎn)為福利發(fā)給員工
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)2000
貸:庫(kù)存商品 1769.91
  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 230.09

冰凍三尺,非一日之寒 追問(wèn)

2022-02-17 10:41

我想不明白這么做的原理 當(dāng)初我把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 是這么做的 借:庫(kù)存商品 230.09 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 230.09

張壹老師 解答

2022-02-17 10:42

你好,不是轉(zhuǎn)到庫(kù)存商里去,你這是稅.直接轉(zhuǎn)到費(fèi)用去里.

冰凍三尺,非一日之寒 追問(wèn)

2022-02-17 10:47

我的理解是 假設(shè)是普票 那庫(kù)存商品不就是價(jià)稅合一 就轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品 所以在這里搞不清了

張壹老師 解答

2022-02-17 10:48

你好,不能那么轉(zhuǎn),要入稅的科目再轉(zhuǎn)換

冰凍三尺,非一日之寒 追問(wèn)

2022-02-17 10:56

什么叫入稅的科目轉(zhuǎn)換 太深?yuàn)W了 反正每次做到那種就不會(huì)了 我都是轉(zhuǎn)到當(dāng)期購(gòu)買(mǎi)時(shí)記的科目 煩惱啊

張壹老師 解答

2022-02-17 10:58

你好,你是收到的專(zhuān)票,專(zhuān)票有進(jìn)頂稅,進(jìn)項(xiàng)稅你做認(rèn)證的,進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)都是要報(bào)增值稅的.所以你按按涉稅的科目進(jìn)行轉(zhuǎn)賬

張壹老師 解答

2022-02-17 10:57

你好,你是收到的專(zhuān)票,專(zhuān)票有進(jìn)頂稅,進(jìn)項(xiàng)稅你做認(rèn)證的,進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)都是要報(bào)增值稅的.所以你按按涉稅的科目進(jìn)行轉(zhuǎn)換

冰凍三尺,非一日之寒 追問(wèn)

2022-02-17 11:00

不懂還是不懂 能再舉點(diǎn)其他的例子嗎

張壹老師 解答

2022-02-17 11:03

你好,如果企業(yè)把購(gòu)進(jìn)的庫(kù)存商品按福利給員工,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅要做進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出.

冰凍三尺,非一日之寒 追問(wèn)

2022-02-17 11:08

轉(zhuǎn)出 我是知道的 就是不知道轉(zhuǎn)哪個(gè)科目

張壹老師 解答

2022-02-17 11:13

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到費(fèi)用科目.轉(zhuǎn)到你實(shí)際用途的那個(gè)科目

冰凍三尺,非一日之寒 追問(wèn)

2022-02-17 11:25

好的吧  關(guān)于那個(gè)題 我一開(kāi)始自己是這么多的 

購(gòu)入時(shí):借:庫(kù)存商品 1769.91 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))230.09 貸:銀行存款 2000

轉(zhuǎn)為福利時(shí),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出:借:庫(kù)存商品 230.09 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 230.09

計(jì)提福利時(shí):借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 2000

實(shí)際發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)2000 貸:庫(kù)存商品 2000

張壹老師 解答

2022-02-17 11:28

你好.,購(gòu)入是對(duì)的

轉(zhuǎn)為福利時(shí):
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)2000

貸:應(yīng)付職工薪酬2000


借:應(yīng)付職工薪酬2
貸:庫(kù)存商品 1769.91
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 230.09

冰凍三尺,非一日之寒 追問(wèn)

2022-02-17 11:30

我就感覺(jué)轉(zhuǎn)為福利時(shí) 后面實(shí)際支付時(shí)就是我那分錄的合并 實(shí)際工作中 我那樣寫(xiě)是不可以的嗎

張壹老師 解答

2022-02-17 11:32

你好,最后一步的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)出到產(chǎn)品里去了.不能那么轉(zhuǎn).

冰凍三尺,非一日之寒 追問(wèn)

2022-02-17 11:53

好的 知道了 謝謝了

張壹老師 解答

2022-02-17 11:55

你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步

冰凍三尺,非一日之寒 追問(wèn)

2022-02-17 11:59

順便再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題  外購(gòu)的東西給抵員工工資 可以視同銷(xiāo)售嗎 還是屬于進(jìn)項(xiàng)不得抵扣

張壹老師 解答

2022-02-17 14:36

你好,不能用外購(gòu)物資給員工抵工資

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您好對(duì)的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10
你好,對(duì)方多開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,退回對(duì)方按正確金額開(kāi)具發(fā)票過(guò)來(lái)入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
可以的,可以這么做的,你也可以把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022-09-23 12:14:15
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個(gè)是對(duì)的哈?
2022-07-06 10:07:53
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