老師,請問公積金在何種情況下,可以轉(zhuǎn)未分配利潤? 問
出現(xiàn)虧損時(shí),轉(zhuǎn)為未分配利潤 答
內(nèi)蒙一家企業(yè)在25年6月全資收購上海的一家企業(yè),那 問
同學(xué)你好!只合并6-12月的,不是合并全年 答
老師好!有兩個(gè)問題,生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月出口非自的產(chǎn)品銷 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,小規(guī)模的跨年的費(fèi)用可以直接沖紅嗎?小規(guī)模有 問
小規(guī)模的跨年的費(fèi)用可以直接沖紅。沒有以前年度損益調(diào)整科目 答
老師,公司內(nèi)部有個(gè)食堂。主要是員工自己吃飯的。 問
那個(gè)付費(fèi)的計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,計(jì)算增值稅 答

以前未做無票收入申報(bào),現(xiàn)因稅務(wù)局打電話說留抵稅太多懷疑有隱匿收入,現(xiàn)想補(bǔ)報(bào)以前無票收入一百多萬,以后每個(gè)月報(bào)無票收入30萬左右,這樣突然增多無票收入會不會有風(fēng)險(xiǎn)?引起預(yù)警?
答: 同學(xué)你好,這樣的話,確實(shí)有風(fēng)險(xiǎn),但是,也比稅務(wù)局直接來查好一些。
老師,我稅務(wù)已經(jīng)申報(bào)了但是因?yàn)橛辛舻锥悾F(xiàn)在稅務(wù)局讓我做留抵抵欠,稅務(wù)局說現(xiàn)在可以做,可是我都申報(bào)了怎么做了,請老師指教
答: 你好 ; 你申報(bào)了什么 ? 電子稅務(wù)局里面 去申請留抵抵欠申請即可 。 你之前申報(bào)抵減了嗎
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
電子稅務(wù)局增值稅留抵退稅申請表里的收入和資產(chǎn)填什么時(shí)候的?
答: 營業(yè)收入”:按照上一年度增值稅銷售額確定。增值稅差額征稅的,以差額后的銷售額確定。 “資產(chǎn)總額”:按照上一會計(jì)年度年末值填寫。 財(cái)政部 國家稅務(wù)總局2022年第14號公告所稱中型企業(yè)、小型企業(yè)和微型企業(yè),按照《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號)和《金融業(yè)企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(銀發(fā)〔2015〕309號)中的營業(yè)收入指標(biāo)、資產(chǎn)總額指標(biāo)確定。其中,資產(chǎn)總額指標(biāo)按照納稅人上一會計(jì)年度年末值確定。營業(yè)收入指標(biāo)按照納稅人上一會計(jì)年度增值稅銷售額確定;不滿一個(gè)會計(jì)年度的,按照以下公式計(jì)算: 增值稅銷售額(年)=上一會計(jì)年度企業(yè)實(shí)際存續(xù)期間增值稅銷售額/企業(yè)實(shí)際存續(xù)月數(shù)×12







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