我們簽了一份三方協(xié)議,甲、乙、丙,甲是出租人,乙是 問
融資租賃合同 答
請教老師:由于工資調(diào)整后需要補(bǔ)繳社保,請問做去年 問
您好,這個(gè)只要加上公司部分 答
老師,我們當(dāng)月有國內(nèi)國外收入,比如國外550萬,國內(nèi)30 問
按 13% 稅率算,進(jìn)項(xiàng)稅額需≥5 萬;外銷免稅進(jìn)項(xiàng)不退稅,直接參與內(nèi)銷抵扣,做好核算與資料留存。 答
老師,我們有張發(fā)票開的咨詢費(fèi),但領(lǐng)導(dǎo)說這張發(fā)票是 問
那要開什么項(xiàng)目呢 答
單位有自有食堂,外包單位勞務(wù)人員來食堂吃飯,費(fèi)用 問
肯定要收費(fèi)的。不能白吃 答

增值稅申報(bào),和增值稅應(yīng)納稅額申報(bào)的區(qū)別
答: 學(xué)員你好,增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒啥區(qū)別。
工商年檢中的納稅總額是增值稅納稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅額+附加稅嗎?
答: 你好,工商年檢中的納稅總額,是一年繳納的各項(xiàng)稅款合計(jì)金額。 而不僅僅是增值稅和附加稅
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,工商年報(bào)中的增值稅額是填納稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅額合計(jì)還是本期已交稅額?(個(gè)人感覺是應(yīng)納稅額)12月的未交增值稅是2024年的一月份繳納的。這個(gè)應(yīng)該算是2023年的增值稅的吧?電子稅務(wù)局的完稅證明上增值稅的實(shí)繳金額就是納稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅額合計(jì)。工商年報(bào)中的納稅總額是不是完稅證明上的合計(jì)數(shù)?
答: 一到12月份實(shí)際支付出去了。12月份沒有繳納,在2024年一月份交的,這個(gè)屬于2024年的。









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