
老師,工商年報中的增值稅額是填納稅申報表中的應(yīng)納稅額合計(jì)還是本期已交稅額?(個人感覺是應(yīng)納稅額)12月的未交增值稅是2024年的一月份繳納的。這個應(yīng)該算是2023年的增值稅的吧?電子稅務(wù)局的完稅證明上增值稅的實(shí)繳金額就是納稅申報表中的應(yīng)納稅額合計(jì)。工商年報中的納稅總額是不是完稅證明上的合計(jì)數(shù)?
答: 一到12月份實(shí)際支付出去了。12月份沒有繳納,在2024年一月份交的,這個屬于2024年的。
老師好 掃碼繳納的增值稅及附加在哪里查完稅證明呀
答: 同學(xué):您好。登陸電子稅務(wù)局-【我要辦稅】—【證明開具】—【開具稅收完稅證明】
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
交完增值稅是不是完稅證明要一起訂憑證
答: 您好,是的,完稅證明,是要作為附件跟憑證裝訂到一起的









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小魚兒 追問
2024-03-19 09:21
郭老師 解答
2024-03-19 09:22