
老師我們公司業(yè)務(wù)是2019年,2019年已確認(rèn)收入,但現(xiàn)在才開票去拿錢。現(xiàn)在這個(gè)增值稅申報(bào),我怎么申報(bào)呢
答: 新年好,需要做無票收入的紅沖申報(bào),同時(shí)根據(jù)開具發(fā)票情況做收入申報(bào)
比如,2022年1月開發(fā)票繳納增值稅,2022年5月和6月確認(rèn)收入,那么確認(rèn)收入時(shí),增值稅申報(bào)表需要再次申報(bào)嗎,還是需要申報(bào)負(fù)數(shù)
答: 你好,根據(jù)你的賬務(wù)處理來; 5-6月份不需要再次申報(bào)了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
會(huì)計(jì)上未確認(rèn)收入,納稅申報(bào)時(shí)填寫在未開票收入,繳納稅金;會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入時(shí),納稅申報(bào)時(shí)增值稅申報(bào)表要怎么填寫?
答: 你好,學(xué)員,未票收入那里填寫負(fù)數(shù)的







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