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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-10 12:41

你暫估的時候暫估的多嗎?暫估的成本是不是沒有紅沖?

微信用戶 追問

2022-02-10 13:20

暫估的價格是相同的,成本沒有紅沖

郭老師 解答

2022-02-10 13:20

那你的分錄怎么做的,截圖看一下帶上金額。

微信用戶 追問

2022-02-10 13:24

能看到嗎

郭老師 解答

2022-02-10 13:24

你有影想的一個是二十六一個是23,你看一下原材料的金額不一樣。

微信用戶 追問

2022-02-10 13:26

我發(fā)現(xiàn)多出來是稅款,當(dāng)時暫估沒有稅款,暫估的是含稅價

微信用戶 追問

2022-02-10 13:27

那這個怎么處理

郭老師 解答

2022-02-10 13:33

好,那你多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,需要紅沖的。借原材料貸以前年度損益調(diào)整。

郭老師 解答

2022-02-10 13:33

這一部分金額需要調(diào)增。

微信用戶 追問

2022-02-10 13:42

好的,就是按多估的做,是吧

郭老師 解答

2022-02-10 13:44

對的是的是這么做。

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相關(guān)問題討論
你暫估的時候暫估的多嗎?暫估的成本是不是沒有紅沖?
2022-02-10 12:41:39
你好,是進(jìn)項發(fā)票的紅沖??
2021-12-09 18:38:37
你好,數(shù)量是負(fù)數(shù)的。
2022-03-24 09:13:44
年底暫估入賬,年后沖回這個分錄是正確的。
2023-01-10 17:09:10
您好,實(shí)際操作中,可以在摘要欄寫上收到發(fā)票,借:原材料,正數(shù),借:原材料,負(fù)數(shù),一正一負(fù)處理即可。或者紅沖原來的暫估入庫憑證,然后再按發(fā)票金額做分錄,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,也可以。最后把差額用調(diào)整單記入生產(chǎn)成本,再轉(zhuǎn)入產(chǎn)成品成本中。
2016-12-06 10:03:25
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