老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好,9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯(cuò)必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問2024年我們公司股東用無形資產(chǎn)入股作實(shí) 問
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說我關(guān)注我 問
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒交的增值稅,而且是去年年初一 問
你好通過未分配利潤調(diào)整下 答

某企業(yè)于2019年10月28日決定對(duì)其進(jìn)行改良支出,共領(lǐng)用生產(chǎn)用材料40000元,該材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅5200元,領(lǐng)用本單位生產(chǎn)的某產(chǎn)品(非應(yīng)稅消費(fèi)品)一批,成本價(jià)60000元,市場售價(jià)72000元,該工程于2019年12月31完工,交付使用,預(yù)計(jì)可收回價(jià)值400000元,預(yù)計(jì)延長使用年限2年,折舊方法及凈殘值率不變。(按月計(jì)提折)
答: 您好,這個(gè)題是要解決什么呢?
老師您好,進(jìn)口貨物用于非應(yīng)稅消費(fèi)品部分要不要叫增值稅呀
答: 您好 進(jìn)口貨物用于非應(yīng)稅消費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,“應(yīng)稅消費(fèi)品”,“非應(yīng)稅消費(fèi)品”,各是什么意思?謝謝老師。
答: 消費(fèi)稅稅目稅率表 你去看下這個(gè)鏈接,上面有說明,上面這個(gè)列舉就是應(yīng)稅消費(fèi)品 不是就是非應(yīng)稅消費(fèi)品http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810356/n810961/c5140457/content.html
收回后用于連續(xù)生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品的,委托方應(yīng)將交納的消費(fèi)稅計(jì)入委托加工物資的成本?這個(gè)不是正確的嗎?
如果加工繼續(xù)應(yīng)稅品的,消費(fèi)稅就不用計(jì)入成本,你這個(gè)題是收回后用于加工非應(yīng)稅消費(fèi)品
老師這道題,在計(jì)算組價(jià)的時(shí)候,如何判斷它是應(yīng)稅消費(fèi)品還是非應(yīng)稅消費(fèi)品?








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2022-02-08 15:40
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