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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-02-08 15:28

你好  不用做特殊分錄   

愛聽歌的溪流 追問

2022-02-08 15:30

老師,那就結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額和銷項稅額就可以了嗎?

玲老師 解答

2022-02-08 15:36

你好 是的 
進(jìn)項大的 借未交增值稅
貸轉(zhuǎn)出多交增值稅  

愛聽歌的溪流 追問

2022-02-08 16:23

借:應(yīng)交稅金——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

愛聽歌的溪流 追問

2022-02-08 16:23

老師,對不對?

玲老師 解答

2022-02-08 16:28

你好 分錄 是正確的呢 

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相關(guān)問題討論
你好? 不用做特殊分錄? ?
2022-02-08 15:28:14
上期留底不影響會計分錄,只是月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費時會有兩種結(jié)果本月銷項稅-本月進(jìn)項稅-上期留底進(jìn)項稅=本期應(yīng)交增值稅。計算結(jié)果會有兩種情況: 第一,如果得數(shù)為負(fù)數(shù)時就不用交稅,繼續(xù)做為下一個月的留底稅額。 第二,如果得數(shù)為正數(shù)時,就要交稅,月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄:即,
2022-02-09 23:23:45
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 簡單說就是把留抵的進(jìn)項稅用來抵減欠繳的增值稅。具體數(shù)額根據(jù)實際情況填寫。
2024-10-17 10:06:04
借:銀行存款   貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)   另一種情況是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費--未交增值稅“科目,做如下的分錄:   借:銀行存款   貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2022-04-27 17:51:20
借:銀行存款, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)。
2021-09-27 14:31:38
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