老師,這個怎么申報,提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好,9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報明細(xì)表》的“免征增值稅項目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機關(guān)說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請問2024年我們公司股東用無形資產(chǎn)入股作實 問
同學(xué),你好 還可以用的 答
會計學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說我關(guān)注我 問
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進項和沒交的增值稅,而且是去年年初一 問
你好通過未分配利潤調(diào)整下 答

老師您好!我剛?cè)ド暾埬甓绕髽I(yè)所得稅,顯示下面的圖片,我的是小企業(yè),只有我一個人工作的,因為客戶要開票的,沒有辦法只能申請一般納稅人公司,目前是虧本的,那我申報時是不是可以按利潤本上的實際情況填寫呢?不用調(diào)增呢?我的費用都做成管理費了,工資,社保,然后就是快遞費,偶爾有些加油費做成差旅費了。招待費今年沒有報過。
答: 都是有發(fā)票,可以稅前扣除的費用,那你可以不用納稅調(diào)整的
12月申請一般納稅人那么申報企業(yè)所得稅的時候是申報12月還是第四季度
答: 你好,是申報第四季度的?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,一般納稅人企業(yè),個人所得稅怎么申報?
答: 綜合所得的工資現(xiàn)金嗎?如果是的話,自然人電子稅務(wù)局扣繳端里面采集,然后提交在綜合所得工資薪金本期收入天氣。











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