送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-24 16:01

你好,借以前年度損益調整應交稅費應交增值稅銷項貸應收賬款,然后再做一個開發票的,借應收賬款貸以前年度損益,調整應交稅費,應交增值稅銷項。

郭老師 解答

2022-01-24 16:01

就是紅沖了無票收入,然后再做發票的。

愛雪 追問

2022-01-24 16:06

企業會計準則沒有以前看度損益調整這個科目

郭老師 解答

2022-01-24 16:06

企業會計準則由以前年度損益調整這個科目地。

愛雪 追問

2022-01-24 16:06

直接在1月份,開票了,然后再做一筆紅沖不可以嗎

郭老師 解答

2022-01-24 16:07

可以的,可以這么做的。

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你好,借以前年度損益調整應交稅費應交增值稅銷項貸應收賬款,然后再做一個開發票的,借應收賬款貸以前年度損益,調整應交稅費,應交增值稅銷項。
2022-01-24 16:01:02
您好,12月申報藍字增值稅,分錄也是按藍字發票做的。 1月開紅票,1月申報紅字增值稅,分錄也是按紅字發票做的。(會計科目一樣,只是金額為負)
2024-01-04 21:52:23
你只能是每個月沖銷一點兒無票收入,然后再開一點兒發票
2023-08-08 10:11:42
2月份 借銀行存款, 貸主營業務收入, 應交稅費 3月份,借應收賬款負數, 貸主營業務收入負數, 應交稅費負數。 借應收賬款 貸主營業務收入, 應交稅費。
2024-04-11 08:15:32
同學你好 這個做收入結轉成本就可以了
2023-08-30 12:01:40
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