老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷后重開(kāi)免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅,而且是去年年初一 問(wèn)
你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

建筑公司購(gòu)買酒類贈(zèng)送客戶,賬務(wù)上按業(yè)務(wù)招待費(fèi)處理還是視同銷售處理?
答: 賬務(wù)上按業(yè)務(wù)招待費(fèi)處理
建筑公司工程部人員發(fā)生的差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)是做在什么里面
答: 同學(xué)你好 計(jì)入工程施工
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,建筑公司購(gòu)入白酒,需要計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),但我們計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)后還需要繳對(duì)應(yīng)的所得稅嗎?謝謝
答: 同學(xué)你好,如果你們公司購(gòu)入的白酒是用于招待的,是需要計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),不過(guò)業(yè)務(wù)招待費(fèi)有限額,扣除一個(gè)是發(fā)生額的60%。另外一個(gè)是收入的千分之五,所以說(shuō)如果你的招待費(fèi)金額過(guò)大的話,不能全部金額稅前扣除,要納稅調(diào)增的








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