請問老師我們是一般納稅人糧食貿(mào)易企業(yè),第一季度 問
有真實(shí)的銷售,可以先暫估成本 答
老師3月份稅費(fèi)已經(jīng)申報(bào)交款,現(xiàn)在更正申報(bào)的話,有影 問
是的,是補(bǔ)差額的哈,已經(jīng)交的填寫在已交稅欄 答
越公司長投1526.35萬,2026年4月會完成對投資子公 問
同學(xué),你好 不需要更正越公司2025年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表 答
收到別的公司返還社保款,怎么做分錄? 問
您好,前面公司交了社保計(jì)入管理費(fèi)用了吧 答
老師,公司資金周轉(zhuǎn)困難,可以申請緩交稅款嗎 問
可以。 公司資金周轉(zhuǎn)困難,符合條件可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請延期繳納稅款,最長可緩交 3 個月。 答

老師,我10月收到款,做的 借銀行存款 貸預(yù)收賬款,11月開具發(fā)票,做的 借預(yù)付賬款 貸收入,應(yīng)交稅費(fèi),12月退款,發(fā)票開具紅字,要怎么做分錄老師
答: 您好,這個是 借 收入,應(yīng)交稅費(fèi)貸 銀行
營改增后,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在取得預(yù)售許可證后,收到首付款等房款的會計(jì)分錄,有以下兩種:1.借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款;2.借 銀行存款 貸 預(yù)收賬預(yù) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,其中預(yù)收賬款為銀行存款減應(yīng)交稅金的差額。哪種正確?
答: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 這樣處理哈
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好 我們公司這個月收到30%預(yù)付款 發(fā)票還沒有給對方開 我們也沒有給供貨商付錢也沒有收到供貨商的發(fā)票 這個30%的預(yù)付款我們做賬時 借:銀行存款 貸:預(yù)收貨款 等收到供貨方的發(fā)票后 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 我們再給對方開發(fā)票 借:預(yù)售賬款 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 等收到款項(xiàng)時 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這樣做對嗎 謝謝
答: 同學(xué)你好 對的 可以這樣做的 但是最好是用一個往來科目來做









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


