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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2022-01-18 21:47

您好,是的,您寫分錄沒有問題

陳愛娟 追問

2022-01-18 21:52

以前繳納的時候借:未交增值稅
貸:銀行存款,我需要做一筆,借:未交增值稅負數(shù),貸未分配利潤負數(shù)嗎?

maize老師 解答

2022-01-18 21:56

不需要,這個增值稅是負債科目不需要沖未分配利潤

maize老師 解答

2022-01-18 21:58

紅字增值稅會沖那個藍字增值稅,你看那個余額做應交增值稅,貸銀行就可以這樣就平掉了,紅字假設100藍字是1000那你增值稅,做就是900

陳愛娟 追問

2022-01-18 23:29

好的好的

maize老師 解答

2022-01-19 10:22

好的,我先回復別的學員了

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相關問題討論
您好, 沒錯的 就是這么做的
2023-07-06 12:20:15
您好,是的,您寫分錄沒有問題
2022-01-18 21:47:51
這個科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2023-03-30 13:44:51
你好,你這上面反映是結(jié)轉(zhuǎn)90?
2020-02-12 23:11:29
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