
老師,小規(guī)模納稅人關于增值稅,第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出,第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現(xiàn)負數(shù),有多繳稅金。第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。現(xiàn)在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
答: 同學你好 不用 只要改其他季度的財務報表就行
您好,老師請教一下我增值稅申報表的本年累計數(shù)和我的財務報表的本年累計數(shù)差了一個增值稅的金額,我的利潤表的本年累計比增值稅申報表多了2季度增值稅的金額,我應該怎么調(diào)成一致呀?
答: 你好!你指的是增值稅申報表的收入和你利潤表收入不相符嗎?你是小規(guī)模還是一般納稅人?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報表中的起初未繳稅額本年累計數(shù)是啥意思 177125
答: 第25欄“期初未繳稅額(多繳為負數(shù))”:“本月數(shù)”按上一稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負數(shù))”“本月數(shù)”填寫。“本年累計”按上年度最后一個稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負數(shù))”“本年累計”填寫。









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


