
我第三季度增值稅開的三個點的發票報錯成了一個點的,少交了一千多的增值稅,我可以在第四季度里面補交這個增值稅嗎。如果更正申報的話需要交滯納金,而且信用等級也會有影響
答: 您好 請問是開具的專用發票么
老師,小規模納稅人關于增值稅,第一季度有代開增值稅專用發票發票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出第二季度未開發票,未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出,第三季度未開發票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現負數,有多繳稅金。第四季度未開發票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。現在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
答: 同學你好 不用 只要改其他季度的財務報表就行
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
第二季度增值稅申報是少申報了,第三季度的時候發現并補齊 會對信用等級產生什么影響
答: 您好,這個的話是不影響的,針對整年是沒關系的
個體戶上個季度開票31萬,這個季度還沒申報增值稅,沖紅了一張1萬多的發票,那上個季度還需要交稅嗎?(個體戶30萬一下免增值稅),如果要交,需要交多少?
增值稅問題:小規模前三季度每季度小于45萬,其中有10萬5%的發票在起征點內沒交增值稅,第四季度超過45萬,并且全年平均值超過每季度45萬,請問年報的時候需不需要補增值稅?
個體工商戶,核定征收的,一季度開了14W的發票,二季度時給紅沖了,二季度一共開了194W,我申報增值稅時應該按194W還是按180W繳納增值稅啊。這個月申報時我按194W申報的增值稅,是不是交多了






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