請問老師我們是一般納稅人糧食貿(mào)易企業(yè),第一季度 問
有真實的銷售,可以先暫估成本 答
老師3月份稅費已經(jīng)申報交款,現(xiàn)在更正申報的話,有影 問
是的,是補差額的哈,已經(jīng)交的填寫在已交稅欄 答
越公司長投1526.35萬,2026年4月會完成對投資子公 問
同學,你好 不需要更正越公司2025年12月的財務(wù)報表 答
收到別的公司返還社???,怎么做分錄? 問
您好,前面公司交了社保計入管理費用了吧 答
老師,公司資金周轉(zhuǎn)困難,可以申請緩交稅款嗎 問
可以。 公司資金周轉(zhuǎn)困難,符合條件可向稅務(wù)機關(guān)申請延期繳納稅款,最長可緩交 3 個月。 答

老師,您好!想請問在2021年12月填寫了一筆分錄借:以前年度損益調(diào)整 10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 10借:利潤分配-未分配利潤 10 貸:以前年度損益調(diào)整 10但在2022年3月,發(fā)生印花稅計算錯誤,實際應(yīng)交印花稅為8萬元,并實際繳納8萬印花稅,應(yīng)該如何編制分錄呢?
答: ?你好;? ? ? 你這個實際是多計提的話; 你調(diào)整分錄 :? ??借:以前年度損益調(diào)整-2 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅?-2 借:利潤分配-未分配利潤 -2 貸:以前年度損益調(diào)整-2
老師,由于去年公司暫估成本未分離稅金,本年做了借:應(yīng)交稅費-進項稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 此項調(diào)整,未分配利潤貸方有余額,請問,這個需要繳納的所得稅如何體現(xiàn),是否只影響今年的利潤了
答: 不影響今年的利潤,這個之前那個繳納申報企業(yè)所得稅,你匯算清繳納稅調(diào)增嗎,沒有更正申報,更正之前匯算清繳申報,填寫扣除下面其他
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有在嗎 我本期中增加了以前年度損益調(diào)整科目 金額假如是10 導致我未分配利潤 這個科目現(xiàn)在期末數(shù)相較于期初數(shù)字增加了10 但現(xiàn)在我的凈利潤這個科目的余額是沒變的 所以我現(xiàn)在本期的凈利潤不等于未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù) 我應(yīng)該怎么調(diào)
答: 你好,學員,是不是報表勾稽正好差這一筆的








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吉吉仔 追問
2022-01-13 17:56
徐悅 解答
2022-01-13 17:57