
老師,您好!想請問在2021年12月填寫了一筆分錄借:以前年度損益調(diào)整 10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 10借:利潤分配-未分配利潤 10 貸:以前年度損益調(diào)整 10但在2022年3月,發(fā)生印花稅計算錯誤,實際應(yīng)交印花稅為8萬元,并實際繳納8萬印花稅,應(yīng)該如何編制分錄呢?
答: ?你好;? ? ? 你這個實際是多計提的話; 你調(diào)整分錄 :? ??借:以前年度損益調(diào)整-2 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅?-2 借:利潤分配-未分配利潤 -2 貸:以前年度損益調(diào)整-2
老師,由于去年公司暫估成本未分離稅金,本年做了借:應(yīng)交稅費-進項稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 此項調(diào)整,未分配利潤貸方有余額,請問,這個需要繳納的所得稅如何體現(xiàn),是否只影響今年的利潤了
答: 不影響今年的利潤,這個之前那個繳納申報企業(yè)所得稅,你匯算清繳納稅調(diào)增嗎,沒有更正申報,更正之前匯算清繳申報,填寫扣除下面其他
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
有在嗎 我本期中增加了以前年度損益調(diào)整科目 金額假如是10 導(dǎo)致我未分配利潤 這個科目現(xiàn)在期末數(shù)相較于期初數(shù)字增加了10 但現(xiàn)在我的凈利潤這個科目的余額是沒變的 所以我現(xiàn)在本期的凈利潤不等于未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù) 我應(yīng)該怎么調(diào)
答: 你好,學(xué)員,是不是報表勾稽正好差這一筆的








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青春俠 追問
2020-06-22 16:53
maize老師 解答
2020-06-22 17:00
青春俠 追問
2020-06-22 17:02
maize老師 解答
2020-06-22 17:06