
老師您好,用進項留抵稅額抵減的增值稅及附加稅怎么做分錄,我賬上沒做分錄(因沒有用現(xiàn)金或銀行支付)但申報利潤表時,有用留抵稅額抵減的附加稅的金額,導(dǎo)致賬上利潤大于稅務(wù)上的利潤。
答: 你好,你的進項留蝶沒有做嗎?那你的銷項和進項都有余額是不是?
多交的增值稅及附加稅弄到增值稅留抵稅額里面,這種怎么做賬
答: 你好,你多繳納的分錄怎么做的?借應(yīng)交稅費,未交增值稅 貸銀行嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師??我遇到一個問題,我們稅務(wù)局系統(tǒng)上有增值稅和附加稅留抵額共60多元,我1月在繳稅時,稅務(wù)局幫我抵了這60多元,就少交了些稅,但財務(wù)賬上我做賬發(fā)現(xiàn)增值稅留抵稅額并沒有余額,那我抵扣的這個錢就形成這個科目的貸方余額,怎么處理好呢?
答: 你好,學(xué)員,你說的是調(diào)賬的問題嗎








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大膽的路人 追問
2022-01-11 10:31
郭老師 解答
2022-01-11 10:33