老師25年12月的成本發(fā)票,在今年3月做賬抵扣可以嗎 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
2026年補(bǔ)交2025年的印花稅,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,到 問
一、會(huì)計(jì)處理(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則) 補(bǔ)以前年度印花稅,一律計(jì)入利潤分配 - 未分配利潤,不進(jìn)當(dāng)期損益,不追溯修改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表。 滯納金計(jì)入營業(yè)外支出,不得稅前扣除。 二、稅務(wù)處理 哪年的稅,在哪年匯算扣除: 2026 補(bǔ) 2025 年印花稅:更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表,調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤,申請退稅 / 抵稅,2025 年 12 月財(cái)務(wù)報(bào)表不用改。 2025 補(bǔ) 2023 年印花稅:更正 2023 年匯算表,調(diào)增費(fèi)用、調(diào)減利潤申請退稅,2025 年匯算無需調(diào)整。 不存在又退又補(bǔ)的沖突:分別更正對應(yīng)年度的匯算,各算各的,互不影響。 2025 清算調(diào)減問題:2026 補(bǔ)的 2025 年印花稅,需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤,不是在 2026 年調(diào)。 答
你好老師,我也怎么把速達(dá)張的報(bào)表改成跟納稅申報(bào) 問
同學(xué)你 好,能否重新描述一下你的想法嗎? 一個(gè)是增值稅申報(bào)表,一個(gè)是利潤表 答
董孝彬老師,那已售的產(chǎn)品中,制造費(fèi)用明細(xì)怎么導(dǎo)出 問
朋友您好,系統(tǒng)是沒有直接導(dǎo)出? 已售產(chǎn)品%26制造費(fèi)用的單據(jù)哦 工作中就2步來 先把當(dāng)月 總直接人工*總制造費(fèi)用? / 當(dāng)月入庫產(chǎn)量=單位人工、單位制造費(fèi)用 再用 單位人工、制造費(fèi)用*當(dāng)月銷量=已銷售產(chǎn)品的人工和制造費(fèi)用 答
老師,假設(shè)我今年租了一些土地,讓后我租給別人經(jīng)營 問
你好,增值稅收入是一次性交增值稅,所得稅收入要按年限分?jǐn)?/span> 答

老師,12月份員工的工資,在1月份發(fā)給員工,請問這12月份的工資個(gè)稅代扣代繳申報(bào)時(shí)間是在幾月份呢?
答: 你好,一月份發(fā)的工資。您好,一月份發(fā)的工資在2月15號(hào)之前申報(bào)。
2019年1-12月的個(gè)稅未按月申報(bào),要在6月30之前代扣代繳申報(bào)完成,怎么處理?
答: 你好,根據(jù)稅務(wù)局要求去做,一般會(huì)讓你補(bǔ)申報(bào)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,個(gè)稅代扣代繳里,4月申報(bào)個(gè)稅應(yīng)該選申報(bào)幾月份的
答: 您好,申報(bào)所屬期是三月份。
老師,4月份發(fā)3月份工資進(jìn)行個(gè)稅代扣代繳平臺(tái)進(jìn)行申報(bào)個(gè)稅時(shí)個(gè)稅所屬期選3月還是4月?
代扣代繳員工個(gè)稅,有兩名員工,可以先報(bào)一個(gè),之后等另一名員工信息采集資料完善后再進(jìn)行他的個(gè)稅申報(bào)嘛
勞務(wù)報(bào)酬所得的是由支付所得的單位代扣代繳個(gè)稅嗎?是按次申報(bào)?隨時(shí)支付隨時(shí)申報(bào)嗎?





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陽光的黑夜 追問
2022-01-11 09:09
玲老師 解答
2022-01-11 09:12
陽光的黑夜 追問
2022-01-11 09:15
玲老師 解答
2022-01-11 09:19