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奮斗的蘿莉
于2022-01-11 06:55 發(fā)布 ??572次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-01-11 06:55
您好請問您有什么疑問
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己付款未開票,費用當(dāng)月計提/
答: 您好 請問您有什么疑問
20年12月計提了30萬,21年4月票來時直接附在計提費用的后面,22年1月付款后需要沖紅重新作分錄嗎
答: 你好,21年4月票來時,需要把之前計提的分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做費用分錄?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提費用何時計提?必須支付當(dāng)月計提嗎?
答: 當(dāng)月計提當(dāng)月的比如工資、 借管理費用、工資 貸、應(yīng)付職工薪酬工資。
計提費用時 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 付款時 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 有發(fā)票時 借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)付款 那我之前計提費用時 貸的是 應(yīng)付賬款 需要沖掉重新再做嗎
討論
你好,當(dāng)月發(fā)生費用,但是發(fā)票沒收到,計提費用的話,貸貸方計入 其他應(yīng)付款-計提費用 嗎
老師2022年12月23年1月、2月房租費42000,3月份支付.12月計提借:管理費用14000 貸:其他應(yīng)付款140001月計提借:管理費用14000 貸:其他應(yīng)付款140002月計提借:管理費用14000 貸:其他應(yīng)付款140003月份支付借:其他應(yīng)付款42000 貸:銀行存款42000
21年的計提的制造用,借制造費用,貸計提費用,但是付款的時候做賬成了借制造費用,貸應(yīng)付賬款,22年才發(fā)現(xiàn)之前計提的制造費用沒有沖掉,應(yīng)該怎么調(diào)整?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.99 解題: 53214 個
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