- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
相關(guān)問題討論
您好
借:勞務(wù)成本等
貸:應(yīng)付賬款等
2022-01-07 20:35:36
你好,第一種方法可以做預(yù)付賬款,次月收到發(fā)票后計(jì)入你們的相關(guān)成本和費(fèi)用。第二種方法當(dāng)月你記錄你們的成本和費(fèi)用,次月原分錄紅字沖回,再按取得的發(fā)票做正規(guī)的藍(lán)字分錄
2019-07-05 16:42:09
你好!借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等 貸應(yīng)付賬款
2023-07-27 09:45:36
你好; 借其他應(yīng)收款- 勞務(wù)公司 貸銀行存款;? 借管理費(fèi)用- 服務(wù)費(fèi); 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款?
2023-03-23 14:28:09
勞務(wù)派遣發(fā)票的入賬要依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定進(jìn)行。具體步驟如下:
(1)收到發(fā)票后,先核實(shí)發(fā)票內(nèi)容是否正確,如發(fā)票不正確,要按照正確的發(fā)票格式重新開具發(fā)票;
(2)憑發(fā)票登記應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付款項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi);
(3)納入本期收入,借:銷售收入,貸:應(yīng)付款項(xiàng)或應(yīng)收賬款;
(4)付清款項(xiàng),借:現(xiàn)金或銀行存款,貸:應(yīng)付款項(xiàng);
(5)核銷應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付款項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi);
總之,勞務(wù)派遣發(fā)票的入賬要按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行,以確保會(huì)計(jì)賬務(wù)的準(zhǔn)確登記。
拓展知識(shí):企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,關(guān)于勞務(wù)派遣發(fā)票的入賬不僅要明確步驟,還須注意發(fā)票的有效期限和核銷時(shí)間,以保證發(fā)票的稅收有效性。另外,企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員還需核對(duì)發(fā)票的金額以及應(yīng)繳稅額,以避免稅收過低、過高或超期等問題的發(fā)生。
2023-02-24 14:40:40
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