
請(qǐng)問(wèn)支付給第三方勞務(wù)派遣公司的勞務(wù)費(fèi)(勞務(wù)派遣工人工資),當(dāng)月沒(méi)有收到發(fā)票,應(yīng)該怎么記賬?在以后月份收到發(fā)票又怎么記賬?摘要怎么寫(xiě)合適
答: 你好,第一種方法可以做預(yù)付賬款,次月收到發(fā)票后計(jì)入你們的相關(guān)成本和費(fèi)用。第二種方法當(dāng)月你記錄你們的成本和費(fèi)用,次月原分錄紅字沖回,再按取得的發(fā)票做正規(guī)的藍(lán)字分錄
請(qǐng)問(wèn)支付第三方勞務(wù)派遣的勞務(wù)費(fèi)怎么做賬呢
答: 您好 借 管理費(fèi)用等-勞務(wù)費(fèi) 貸 銀行存款等
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 我們公司的勞務(wù)派遣員工,工資由第三方發(fā)放,我們需要給勞務(wù)派遣的員工繳納個(gè)稅嗎?
答: 是你們的員工,就由你們申報(bào)個(gè)稅








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