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送心意

堂堂老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-11-11 12:00

當(dāng)你收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的發(fā)票時(shí),摘要可以寫(xiě)“收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的工資及服務(wù)費(fèi)發(fā)票”,這樣有助于區(qū)分先前的預(yù)付記錄和后續(xù)的發(fā)票入賬,保持賬務(wù)的清晰和準(zhǔn)確。

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2024-11-11 12:06

付中秋福利費(fèi),  借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)     貸:銀行存款 
收到發(fā)票時(shí)的摘要就寫(xiě) :收到中秋福利費(fèi)發(fā)票,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)     貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)  

這樣做賬和寫(xiě)明摘要沒(méi)有問(wèn)題吧

堂堂老師 解答

2024-11-11 12:07

是的,你的做賬方式和摘要描述是正確的。先通過(guò)“應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)”記錄預(yù)付的福利費(fèi),然后在收到發(fā)票時(shí),通過(guò)“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”來(lái)確認(rèn)費(fèi)用,并沖減應(yīng)付款項(xiàng)。這樣既保證了賬目的正確,也便于理解和追蹤。

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當(dāng)你收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的發(fā)票時(shí),摘要可以寫(xiě)“收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的工資及服務(wù)費(fèi)發(fā)票”,這樣有助于區(qū)分先前的預(yù)付記錄和后續(xù)的發(fā)票入賬,保持賬務(wù)的清晰和準(zhǔn)確。
2024-11-11 12:00:47
你好做賬是沒(méi)問(wèn)題的哈。
2022-10-02 09:15:34
需要 用工企業(yè)他做勞務(wù)費(fèi) 借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi) 或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)付帳款 借應(yīng)付帳款 貸銀行存款
2022-08-02 23:27:36
發(fā)生這個(gè)業(yè)務(wù)就可以開(kāi)票。可以開(kāi)6%的發(fā)票。
2022-08-03 09:33:03
記賬的具體方式取決于勞務(wù)派遣公司所使用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。一般來(lái)說(shuō),假定按照國(guó)家有關(guān)的記賬準(zhǔn)則辦理相關(guān)的差額征收,可以分三步記賬: 1.開(kāi)出征收憑證或者發(fā)票,確定差額金額,貸方減費(fèi)用,借方加應(yīng)收賬款。 2.發(fā)生費(fèi)用支出,借方為應(yīng)付賬款,貸方為費(fèi)用科目。 3.繳納交稅收入,借方現(xiàn)金,貸方為應(yīng)交稅金科目。 例如:某公司一季度產(chǎn)生了500元的差額征收費(fèi)用,發(fā)出征收憑證,應(yīng)收賬款500元 。支付費(fèi)用,應(yīng)付賬款500元;繳納稅款,現(xiàn)金500元,應(yīng)交稅金500元。
2023-02-20 11:56:16
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