老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷后重開(kāi)免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅,而且是去年年初一 問(wèn)
你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

老師民間非盈利企業(yè)教育局撥款在企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候應(yīng)該填寫到哪一行呀?
答: 你的意思就是說(shuō)這個(gè)是屬于不征稅收入的部分嗎?
老師,您好。企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)盈利了可以用以前年度的虧損額彌補(bǔ)。如果第一季度虧損了,但第二、三季度發(fā)生盈利了,在申報(bào)第二、第三季度企業(yè)所得稅時(shí)可以用以前年度的贏了彌補(bǔ)本季度的虧損嗎,達(dá)到本季度不交企業(yè)所得稅的效果,如果可以請(qǐng)問(wèn)表怎么填。謝謝老師
答: 你好,沒(méi)問(wèn)的可以彌補(bǔ)虧損,這個(gè)彌補(bǔ)虧損不用填寫,它會(huì)自動(dòng)彈出來(lái)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)所得稅季報(bào)怎么填
答: 同學(xué)你好,按利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填寫就行了。










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