老師25年12月的成本發票,在今年3月做賬抵扣可以嗎 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
2026年補交2025年的印花稅,執行小企業會計準則,到 問
一、會計處理(小企業會計準則) 補以前年度印花稅,一律計入利潤分配 - 未分配利潤,不進當期損益,不追溯修改以前年度財務報表。 滯納金計入營業外支出,不得稅前扣除。 二、稅務處理 哪年的稅,在哪年匯算扣除: 2026 補 2025 年印花稅:更正 2025 年企業所得稅匯算表,調增稅金及附加、調減利潤,申請退稅 / 抵稅,2025 年 12 月財務報表不用改。 2025 補 2023 年印花稅:更正 2023 年匯算表,調增費用、調減利潤申請退稅,2025 年匯算無需調整。 不存在又退又補的沖突:分別更正對應年度的匯算,各算各的,互不影響。 2025 清算調減問題:2026 補的 2025 年印花稅,需在 2025 年匯算中調減利潤,不是在 2026 年調。 答
你好老師,我也怎么把速達張的報表改成跟納稅申報 問
同學你 好,能否重新描述一下你的想法嗎? 一個是增值稅申報表,一個是利潤表 答
董孝彬老師,那已售的產品中,制造費用明細怎么導出 問
朋友您好,系統是沒有直接導出? 已售產品%26制造費用的單據哦 工作中就2步來 先把當月 總直接人工*總制造費用? / 當月入庫產量=單位人工、單位制造費用 再用 單位人工、制造費用*當月銷量=已銷售產品的人工和制造費用 答
老師,假設我今年租了一些土地,讓后我租給別人經營 問
你好,增值稅收入是一次性交增值稅,所得稅收入要按年限分攤 答

你好,我司是廣州越秀區的,開了5張設計項目發票給貴州的一家公司,分別是2021.12.8和2021.12.14開具完成的,今天貴州公司說其中有兩張專票沒有能在增值稅專票勾選抵扣平臺勾選,其他三張就有,我司已經在稅控盤查閱開具成功并上傳,增值稅發票在全國查驗平臺也可以查驗出來,現在貴州公司財務就是說在他們增值稅發票服務平臺無法勾選出其中兩張專票做抵扣處理,遇到這種情況我司該怎么處理??希望老師解答!!謝謝!!
答: 您好,可能是稅務總電子底賬系統信息傳遞有時間差。只要不是虛開應該可以抵扣。
老師,去年開具的增值稅專用發票三聯都在我手上,我可以直接在稅控盤上開具紅色增值稅專票嗎?
答: 不可以的,需要先開紅字信息表,你們單位先開紅字信息表,然后再開紅字發票。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
周老師,購買稅控盤可以全額抵減增值稅。那我們小規模公司開具專用發票,要交增值稅,它抵減的是不是開具專票的增值稅
答: 你好1.? ?也是可以全額抵扣的;? 不用開專票哈 ; 這個開普票即可。? ??









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芣説芣想芣惦汜 追問
2022-01-05 20:37
稅劍法盾 解答
2022-01-05 20:40