請(qǐng)問(wèn)老師,我公司購(gòu)買別人產(chǎn)品,按原發(fā)數(shù)記賬,但是發(fā) 問(wèn)
你按實(shí)際收到的噸數(shù)入庫(kù) 答
定期定額要不要每個(gè)季度報(bào)稅。 問(wèn)
您好,是的,不用,這個(gè)都是由系統(tǒng)申報(bào) 答
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)本月的電費(fèi)已按不含稅金額入賬借 問(wèn)
你好,你謝會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的 答
請(qǐng)董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問(wèn),我都不 問(wèn)
朋友您好,請(qǐng)稍等,不好意思,下午在做財(cái)務(wù)分析,沒(méi)注意信息 答
這個(gè)招標(biāo)客戶收的采購(gòu)文件費(fèi)300沒(méi)有開(kāi)票,不給開(kāi)票 問(wèn)
1. 原錯(cuò)誤分錄(掛其他應(yīng)收款) 借:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調(diào)整分錄(轉(zhuǎn)費(fèi)用,無(wú)票入賬) 借:管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi) / 招投標(biāo)費(fèi) 300 貸:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 答

老師,您好, 我是新手,請(qǐng)問(wèn)下內(nèi)賬當(dāng)月的收入與成本按價(jià)稅分離要怎么做賬呢(當(dāng)月銷售未開(kāi)票,當(dāng)月所開(kāi)發(fā)票是上月銷售)
答: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01
你好,老師,內(nèi)賬做價(jià)稅分離準(zhǔn)確一些,還是不做價(jià)稅分離準(zhǔn)確一些。
答: 當(dāng)然是做了,這更清晰一點(diǎn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,內(nèi)賬收到發(fā)票不可以價(jià)稅分離入賬的嗎?
答: 您好,一般都是價(jià)稅合計(jì)入賬的






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夏麗金 追問(wèn)
2022-01-03 11:19
小鎖老師 解答
2022-01-03 11:26