
老師,之前財(cái)務(wù)把暫估放到預(yù)付賬款—暫估了,需要必須調(diào)整到應(yīng)付賬款那嗎
答: 你好 不用的 可以用這個(gè)科目的
你好,老師!年底關(guān)賬前我們?cè)趯?duì)往來(lái),調(diào)整往來(lái),但是預(yù)付賬款怎么處理,,之前付出去的,票沒有開回來(lái),一直掛著,都兩年了,怎么處理?
答: 借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,預(yù)付賬款期末為負(fù),如何調(diào)整
答: 不用調(diào)整,報(bào)表按往來(lái)重分類即可
換了財(cái)務(wù)軟件,把應(yīng)收,預(yù)收賬款調(diào)到一起,應(yīng)付預(yù)付賬款調(diào)整到一起了,期初數(shù)不一樣了怎么辦
換了財(cái)務(wù)軟件,把應(yīng)收,預(yù)收賬款調(diào)到一起,應(yīng)付預(yù)付賬款調(diào)整到一起了,期初數(shù)不一樣了怎么辦
老師,我們公司以前會(huì)計(jì)把預(yù)付的賬款全都記到應(yīng)付賬款里面了,這個(gè)該怎么調(diào)整啊,還是我就按他的做
老師,我在報(bào)稅時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款余額都是負(fù)數(shù),這怎么調(diào)整?








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