
換了財務(wù)軟件,把應(yīng)收,預(yù)收賬款調(diào)到一起,應(yīng)付預(yù)付賬款調(diào)整到一起了,期初數(shù)不一樣了怎么辦
答: 你需要調(diào)整期初余額,根據(jù)現(xiàn)有的賬戶調(diào)整準確的余額,以保證財務(wù)報表的準確性。
換了財務(wù)軟件,把應(yīng)收,預(yù)收賬款調(diào)到一起,應(yīng)付預(yù)付賬款調(diào)整到一起了,期初數(shù)不一樣了怎么辦
答: 您好 應(yīng)該根據(jù)前面的科目余額表填寫期初數(shù)的 不一致 稅務(wù)申報的時候容易比對出問題
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應(yīng)收賬款明細賬期初期末有負數(shù)余額,我進行了資產(chǎn)負債表重分類,重分類后將應(yīng)收賬款期末負數(shù)余額都調(diào)到預(yù)收賬款了,但調(diào)后預(yù)收賬款期初數(shù)合計又成負數(shù)了,怎么辦?
答: 你好;? ? ? 是借方負數(shù)的話; 應(yīng)該重分類到預(yù)收賬款去 ;? ?你預(yù)收賬款? ? 是不是貸方也負數(shù)了。? ? ??





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