沒(méi)做稅務(wù)登記的個(gè)體戶需要匯算嗎 問(wèn)
你好,如果是查賬征收,是需要做匯算清繳的 如果不是查賬征收,就不需要的? 答
老師你好,我們公司是賣衛(wèi)浴的,經(jīng)營(yíng)范圍,有安裝和維 問(wèn)
您好,可以的,有經(jīng)營(yíng)范圍就能開 答
企業(yè)所得稅匯算清繳,105080表,固定資產(chǎn)在當(dāng)年處置 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,匯算清繳時(shí)有調(diào)增項(xiàng),這個(gè)調(diào)增項(xiàng)直接用未彌補(bǔ) 問(wèn)
您好,你是調(diào)增了什么? 答
老師,您好!建筑行業(yè),去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣, 問(wèn)
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

有一批原材料10萬(wàn)元,先打申請(qǐng)進(jìn)行報(bào)廢處理借:待處理財(cái)產(chǎn)損益10 貸:原材料10經(jīng)過(guò)招投標(biāo),賣給了一家企業(yè),開具了增值稅專用發(fā)票2萬(wàn)元,稅0.26萬(wàn)元,當(dāng)月收到錢借:銀行存款2.26貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益2 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅0.26借:管理費(fèi)用8 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益8這樣做對(duì)嗎
答: 您好 材料對(duì)外出售應(yīng)該把報(bào)廢的分錄紅沖 然后做原材料出售的分錄
老師,收到物料公司的增值稅專用發(fā)票是這樣寫分錄嗎借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)1000借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額60貸:銀行存款1060
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,一般納稅人簡(jiǎn)易征收下取得了增值稅專用發(fā)票或者航空客票行程單這種單據(jù),增值稅這要怎么做賬?還是借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款嗎?
答: 這種是企業(yè)員工可以計(jì)算抵扣,是的呢










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


