
籌建期間買的辦公用品開的專票,會計分錄是:借管理費用,應(yīng)交增值稅進項稅,貸銀行存款嗎?
答: 同學(xué)你好,你的理解是正確的
老師,公司繳納稅控維護費做會計分錄是借:管理費用 貸:銀行存款,抵稅時再做分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費用,對嗎?
答: 你好,對的是的,是這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師一般納稅人全額抵扣金稅盤服務(wù)費,這樣做分錄對嗎?借:管理費用—辦公費 280貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 280借:管理費用—辦公費 -280借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅款 280
答: 你好,是的,是這樣處理的?










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