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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-13 16:06

借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費

菲洱 追問

2021-11-13 16:10

請問一下,是不是這種就不用結轉成本了?要是沒有重開發(fā)票或是開票金額不一樣是不是就得重新結轉成本?

郭老師 解答

2021-11-13 16:10

對的是的。因為一正數(shù)與負數(shù)并不影響你的成本。

菲洱 追問

2021-11-13 16:14

知道了老師!謝謝!

郭老師 解答

2021-11-13 16:17

不用客氣
周末愉快

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借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2021-11-13 16:06:28
你好!借:應收賬款 (紅字)貸:主營業(yè)務收入(紅字),應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(紅字)。供參考。
2019-11-15 13:34:47
你好 借銀行存款1000 貸主營業(yè)務收入1000 借主營業(yè)務成本800 貸銀行存款800
2022-01-07 21:48:03
您好 根據(jù)紅字發(fā)票做上個月一樣的紅字分錄 然后根據(jù)發(fā)票再做一份藍字分錄
2020-06-21 16:57:29
你好,如果這個是購買貨物的紅字發(fā)票, 借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出 正確的借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸應付賬款。
2022-01-04 18:35:45
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