- 送心意
樸老師
職稱: 會計(jì)師
2026-04-07 18:33
不一定。
只有發(fā)生廣告服務(wù)、娛樂服務(wù)收入才繳文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。
你是進(jìn)出口公司,只做外貿(mào)貨物 / 代理,有增值稅也不用繳。
相關(guān)問題討論
你好!
1.《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)政策及征收管理問題的通知》(財(cái)稅〔2016〕25號)規(guī)定,增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬元(按季納稅6萬元)的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù),免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。 2.《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)政策及征收管理問題的補(bǔ)充通知》(財(cái)稅〔2016〕60號)規(guī)定,未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)的繳納義務(wù)人,免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。起征點(diǎn)是月銷售額2萬季度是6萬不是30萬,根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于調(diào)整部分政府性基金有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅[2019]46號)要求,經(jīng)省政府同意,對歸屬地收入的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),按照繳納義務(wù)人應(yīng)繳費(fèi)額的50%減征,執(zhí)行期限為2019年7月1日至2024年12月31日。
2022-04-14 22:08:03
?你好 ;? ? ?你上期是否有欠繳金額 ; 有的時(shí)候這個(gè)申報(bào)表? 系統(tǒng)會? 讀取數(shù)據(jù);? 你要核對下是否是實(shí)際的 ; 如果不一致的; 找稅務(wù)局給你后臺處理申報(bào)表 ;你再報(bào)哈? ?
2022-06-22 16:57:34
你好
你會被稅務(wù)局列入異常的啊
2022-07-11 07:21:41
你好根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)政策及征收管理問題的通知》(財(cái)稅〔2016〕25號)第一條規(guī)定:“在中華人民共和國境內(nèi)提供廣告服務(wù)的廣告媒介單位和戶外廣告經(jīng)營單位,應(yīng)按照本通知規(guī)定繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。”。
有關(guān)廣告文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)事項(xiàng):
1、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)繳納:義務(wù)人應(yīng)按照提供廣告服務(wù)取得的計(jì)費(fèi)銷售額和3%的費(fèi)率計(jì)算應(yīng)繳費(fèi)額,計(jì)算公式如下:
廣告服務(wù)應(yīng)繳費(fèi)額=廣告服務(wù)計(jì)費(fèi)銷售額×3%
廣告服務(wù)計(jì)費(fèi)銷售額=含稅廣告收入-含稅廣告成本
2022-01-11 11:49:35
(一)“繳納義務(wù)人識別號”,填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)為繳納義務(wù)人確定的號碼;
(二)“繳納義務(wù)人名稱”,填寫繳納義務(wù)人名稱全稱,不得填寫簡稱;
(三)“費(fèi)款所屬期”,指繳納義務(wù)人申報(bào)的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)所屬時(shí)間,應(yīng)填寫具體的起止年、月、日;
(四)“填表日期”,指繳納義務(wù)人填寫本表的具體日期;
(五)第1欄“按適用費(fèi)率征收的計(jì)費(fèi)收入”:反映繳納義務(wù)人本期提供廣告業(yè)等增值稅應(yīng)稅服務(wù)取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用。應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的,本欄填寫扣除之前的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用?!氨灸昀塾?jì)”欄數(shù)據(jù),應(yīng)為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和。
(六)第2欄“扣除項(xiàng)目期初金額”:反映本期期初扣除項(xiàng)目金額。為上期本表第5欄“扣除項(xiàng)目期末余額”。
(七)第3欄“扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額”:反映繳納義務(wù)人支付給試點(diǎn)地區(qū)或非試點(diǎn)地區(qū)的其他廣告公司或廣告發(fā)布者的含稅廣告發(fā)布費(fèi)。等于文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表附列資料《應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目清單》的“合計(jì)”項(xiàng)。“本年累計(jì)”欄數(shù)據(jù),應(yīng)為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和。
(八)第4欄“本期扣除額”:反映本期實(shí)際扣除的價(jià)款數(shù)額。若第2欄“扣除項(xiàng)目期初金額”%2B第3欄“扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額”≤第1欄“按適用費(fèi)率征收的計(jì)費(fèi)收入”,則第4欄“本期扣除額”=第2欄“扣除項(xiàng)目期初金額”%2B第3欄“扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額”;若第2欄“扣除項(xiàng)目期初金額”%2B第3欄“扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額”>第1欄“按適用費(fèi)率征收的計(jì)費(fèi)收入”,則第4欄“本期扣除額”=第1欄“按適用費(fèi)率征收的計(jì)費(fèi)收入”。 “本年累計(jì)”欄數(shù)據(jù),應(yīng)為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和。
(九)第5欄“扣除項(xiàng)目期末余額”:反映本期期末尚未扣除項(xiàng)目金額。按表中公式計(jì)算填列?!氨灸昀塾?jì)”欄數(shù)據(jù),與“本月(期)”數(shù)相同。
(十)第6欄“計(jì)費(fèi)銷售額”:反映計(jì)算文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的銷售額。按表中公式計(jì)算填列?!氨灸昀塾?jì)”欄數(shù)據(jù),應(yīng)為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和。
(十一)第8欄“應(yīng)繳費(fèi)額”:反映本期應(yīng)繳文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)金額。按表中公式計(jì)算填列?!氨灸昀塾?jì)”欄數(shù)據(jù),應(yīng)為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和。
(十二)第9欄“期初未繳費(fèi)額”:反映本期期初欠繳費(fèi)額、應(yīng)繳未繳上期費(fèi)額等合計(jì)數(shù)。等同于上期本表第14欄“期末未繳費(fèi)額”。
(十三)第10欄“本期已繳費(fèi)額”:反映本期已繳上期費(fèi)額、已繳欠繳費(fèi)額、已預(yù)繳本期費(fèi)額等合計(jì)數(shù)。按表中公式計(jì)算填列。其中,“本期預(yù)繳費(fèi)額”填寫本期已預(yù)繳的本期應(yīng)繳費(fèi)額;“本期繳納上期費(fèi)額”填寫本期繳納的上期應(yīng)繳未繳費(fèi)額;“本期繳納欠費(fèi)額”填寫本期繳納的以前各期形成的欠費(fèi)額?!氨灸昀塾?jì)”欄數(shù)據(jù),應(yīng)為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和。
(十四)第14欄“期末未繳費(fèi)額”:反映本期期末應(yīng)繳未繳費(fèi)額。按表中公式計(jì)算填列。其中,“欠繳費(fèi)額”反映已形成的欠費(fèi)額,按表中公式計(jì)算填列。“本年累計(jì)”欄數(shù)據(jù),與“本月(期)數(shù)”相同。
(十五)第16欄“本期應(yīng)補(bǔ)(退)費(fèi)額”:反映本期應(yīng)納費(fèi)額中應(yīng)補(bǔ)繳或應(yīng)退回的數(shù)額。按表中公式計(jì)算填列。
(十六)第17欄“本期檢查已補(bǔ)繳費(fèi)額”:反映稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)部門檢查已補(bǔ)繳的費(fèi)額。
2022-01-17 08:01:39
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精選問題
老師你好,開出的的發(fā)票是6個(gè)點(diǎn)現(xiàn)代服務(wù),出現(xiàn)了提醒 問
那個(gè)要填寫在主表的第3欄應(yīng)稅勞務(wù) 答
老師,我這個(gè)成本費(fèi)用不用填,就填0可以嗎 問
是的,沒有發(fā)生就是0 答
老師,我們一個(gè)小規(guī)模10_12月未計(jì)提工資,我用今年補(bǔ) 問
是沒有確認(rèn) 管理費(fèi)用-工資,還是沒有通過應(yīng)付職工薪酬? 答
老師,企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用除了扣除限額調(diào)增,有對發(fā) 問
沒有的,限額調(diào)增即可 答
老師你好,我想問一下根據(jù)新稅法,一般納稅人勞務(wù)派 問
是的,那個(gè)是可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 答
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2026-04-07 18:43
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2026-04-07 18:48