老師好!我有兩個(gè)問題,1、我生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月有EXW的 問
EXW 成交方式,運(yùn)保費(fèi) 0 入賬:直接按報(bào)關(guān)金額做出口銷售收入,不做運(yùn)保費(fèi)分錄 留存單證:報(bào)關(guān)單、外銷合同、發(fā)票、裝箱單、交貨簽收記錄、收匯水單 去年 11 月報(bào)關(guān)單未申報(bào) 這個(gè)月要報(bào):出口退稅申報(bào) %2B 增值稅申報(bào)表(免抵退銷售額) 時(shí)間要求:現(xiàn)在政策出口后 4 年內(nèi)都能申報(bào)退稅,不算逾期,盡快報(bào)掉就行。 答
老師,請問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳我退了 2 萬,已經(jīng) 問
您好,這個(gè)情況只能調(diào),除非您對公司的賬很有把握,查賬沒有不補(bǔ)稅的 當(dāng)然這個(gè)對公司的影響也很大,累計(jì)虧損沒有了 答
請問付境外服務(wù)費(fèi)代扣代繳增值稅,,只知道對方公司 問
你好,在電子稅務(wù)局里面,我要辦稅---綜合信息報(bào)告里面可以操作。 答
老師,這個(gè)任職受雇日期怎么填寫呢,我們是3月份的工 問
你好,一般就是填簽合同的日期作為入職日期。 答
請問老師 之前的會(huì)計(jì)在稅務(wù)局抵扣了發(fā)票 但是賬 問
什么原因在稅務(wù)局抵扣了進(jìn)項(xiàng) 答

老師,我們公司去年7-11月份為籌建期,12月開業(yè)。假設(shè)籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是50萬,營業(yè)期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是10萬。然后12月營業(yè)收入是200萬。那匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)該如何扣除?
答: 你好,籌建期的50萬按照40%調(diào)增 營業(yè)期間的是單獨(dú)的調(diào)整增,和籌建期分開
籌備期的業(yè)務(wù)招待費(fèi),在匯算清繳里填在哪里?
答: 你全部計(jì)入了管理費(fèi)用——開辦費(fèi),在匯算清繳時(shí),需要按各自的費(fèi)用重新分類,如差旅費(fèi)、折舊費(fèi)、招待費(fèi)、工資、咨詢服務(wù)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等,按各自的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),按企業(yè)所得稅匯算清繳的要求,在稅前列支。 如招待費(fèi),只能按收入的千分之五,發(fā)生額的60%,取最小值,在稅前列支。發(fā)生額與最小值之間的差額,是調(diào)增事項(xiàng)。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問建設(shè)期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)記入的管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi),沒有記入開辦費(fèi),匯算清繳如何處理?
答: 您好,按實(shí)際發(fā)生額的60%企業(yè)所得稅全抵扣,但是需要和你們稅管員溝通一下,因?yàn)橛械牡胤經(jīng)]有收入的話這樣填寫是比對不通過的









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