上個(gè)月暫估了原材料500,這個(gè)月收到一部分的原材料 問(wèn)
同學(xué),你好 暫估 借:原材料 500 貸:應(yīng)付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應(yīng)付賬款 300 答
這個(gè)發(fā)票如何做分錄?體現(xiàn)運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)要入什么科目 問(wèn)
你好海運(yùn)費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)付款核算 答
老師,我的憑證做錯(cuò)了,可以按上面的調(diào)整嗎? 問(wèn)
你好,可以的如果沒(méi)其他 答
請(qǐng)樸老師解答,問(wèn)題有點(diǎn)長(zhǎng),請(qǐng)老師有空給與解答,公司 問(wèn)
公司賬 發(fā)貨給電商 借:其他應(yīng)收款 — 電商 100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 收到平臺(tái)回款 15 萬(wàn) 借:銀行存款 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 電商 150000 月末核銷差價(jià) 借:其他應(yīng)收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業(yè)務(wù)收入 50000 電商賬 收貨 借:庫(kù)存商品 100000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 100000 銷售確認(rèn) 借:其他應(yīng)收款 — 平臺(tái) 150000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 150000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100000 貸:庫(kù)存商品 100000 沖銷平臺(tái)回款 借:其他應(yīng)付款 — 公司 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 平臺(tái) 150000 月末核銷差價(jià) 借:利潤(rùn)分配 — 應(yīng)付公司利潤(rùn) 50000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 50000 答
老師,內(nèi)帳建議用財(cái)務(wù)軟件,還是excel表格? 問(wèn)
內(nèi)帳建議用財(cái)務(wù)軟件 答

老師,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去了,我還需要做分錄嗎?謝謝!
答: 您好,如果沒(méi)有認(rèn)證的話,就在待認(rèn)證里面放著就行
老師,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,這么做分錄對(duì)嗎
答: 你好,學(xué)員,是的,是這樣的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),需要按以下做銷項(xiàng)及進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎,還是不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,等銷大于進(jìn)時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 你好,如果你月末進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒(méi)有余額的話,坐你上面的分錄就可以了。








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尹鳳君 追問(wèn)
2021-10-25 07:17
尹鳳君 追問(wèn)
2021-10-25 07:17
東老師 解答
2021-10-25 07:18
尹鳳君 追問(wèn)
2021-10-25 07:39
東老師 解答
2021-10-25 07:39
尹鳳君 追問(wèn)
2021-10-25 07:40
東老師 解答
2021-10-25 07:40
尹鳳君 追問(wèn)
2021-10-25 07:44
東老師 解答
2021-10-25 07:44