請(qǐng)問我們銷售A產(chǎn)品的同時(shí),贈(zèng)送了B產(chǎn)品,B產(chǎn)品是不是要視銷售繳納增值稅?如果開發(fā)票中把B產(chǎn)品開一欄正常銷售金額,再加一欄扣折金額(金額都一樣)這樣可以不繳B產(chǎn)品的增值稅呢?

藍(lán)天白云
于2021-05-28 15:32 發(fā)布 ??1656次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-05-28 15:35
你好,開在同一張發(fā)票上的話是可以的。
相關(guān)問題討論
你好,學(xué)員,這個(gè)是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
您好,異地預(yù)繳增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 貸:銀行存款
本地申報(bào)增值稅
計(jì)算應(yīng)納稅額:當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 - 預(yù)繳稅額
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)留抵的差額
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅
抵扣預(yù)繳增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅
繳納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-02 17:35:43
負(fù)數(shù)就不需要繳納了
2022-04-08 07:29:36
你好,一般是這樣的,
增值稅計(jì)提和繳納會(huì)計(jì)分錄:
1、計(jì)提時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2、下月交納時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
3、如果上月的已繳稅金,上月交納時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
4、月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
新年好
一般納稅人,增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
小規(guī)模納稅人,增值稅=不含稅收入*征收率?
2023-01-30 17:29:40
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2021-05-28 15:36
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2021-05-28 15:42