老師好!我有兩個(gè)問(wèn)題,1、我生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月有EXW的 問(wèn)
EXW 成交方式,運(yùn)保費(fèi) 0 入賬:直接按報(bào)關(guān)金額做出口銷(xiāo)售收入,不做運(yùn)保費(fèi)分錄 留存單證:報(bào)關(guān)單、外銷(xiāo)合同、發(fā)票、裝箱單、交貨簽收記錄、收匯水單 去年 11 月報(bào)關(guān)單未申報(bào) 這個(gè)月要報(bào):出口退稅申報(bào) %2B 增值稅申報(bào)表(免抵退銷(xiāo)售額) 時(shí)間要求:現(xiàn)在政策出口后 4 年內(nèi)都能申報(bào)退稅,不算逾期,盡快報(bào)掉就行。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)所得稅匯算清繳我退了 2 萬(wàn),已經(jīng) 問(wèn)
您好,這個(gè)情況只能調(diào),除非您對(duì)公司的賬很有把握,查賬沒(méi)有不補(bǔ)稅的 當(dāng)然這個(gè)對(duì)公司的影響也很大,累計(jì)虧損沒(méi)有了 答
請(qǐng)問(wèn)付境外服務(wù)費(fèi)代扣代繳增值稅,,只知道對(duì)方公司 問(wèn)
你好,在電子稅務(wù)局里面,我要辦稅---綜合信息報(bào)告里面可以操作。 答
老師,這個(gè)任職受雇日期怎么填寫(xiě)呢,我們是3月份的工 問(wèn)
你好,一般就是填簽合同的日期作為入職日期。 答
請(qǐng)問(wèn)老師 之前的會(huì)計(jì)在稅務(wù)局抵扣了發(fā)票 但是賬 問(wèn)
什么原因在稅務(wù)局抵扣了進(jìn)項(xiàng) 答

老師,這里本期進(jìn)項(xiàng)=本期存貨增加*13%-雜項(xiàng)抵扣,不明白這里為什么是減雜項(xiàng)抵扣,而不是加雜項(xiàng)抵扣?
答: 你好,比如購(gòu)進(jìn)貨物相關(guān)的其他支出專票部分
老師,增值稅申報(bào)表附表四中加計(jì)扣除下的“本期調(diào)減額”什么情況下填寫(xiě)?<br>如果說(shuō)是有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)填寫(xiě),在報(bào)稅實(shí)操練習(xí)中有這樣一道題,其中當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅為124029.7,農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)額為88233.14,而進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出數(shù)為2958.86,那么當(dāng)期加計(jì)抵減稅額=當(dāng)期實(shí)際可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額*15%=(124029.7 88233.14-2958.86)*15%=31395.6,而31395.6元填在附表四加計(jì)抵減計(jì)算的“本期發(fā)生額”,本期調(diào)減額就應(yīng)是0. 這里就不能填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。所有想再確認(rèn)一下本期調(diào)減額是什么情況下填寫(xiě)。
答: 同學(xué)本期調(diào)減額就是你們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出數(shù)*對(duì)應(yīng)的加計(jì)扣除比例,按實(shí)際填寫(xiě)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想問(wèn)本期進(jìn)項(xiàng)稅額夠抵扣增值稅,那進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減10%還要填嗎 ?會(huì)在下一期抵減是嗎?
答: 需要的,填寫(xiě)本期發(fā)生額就可以的。





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雪兒 追問(wèn)
2021-03-15 17:42
陳詩(shī)晗老師 解答
2021-03-15 17:43