老師25年12月的成本發(fā)票,在今年3月做賬抵扣可以嗎 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
2026年補交2025年的印花稅,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,到 問
一、會計處理(小企業(yè)會計準(zhǔn)則) 補以前年度印花稅,一律計入利潤分配 - 未分配利潤,不進當(dāng)期損益,不追溯修改以前年度財務(wù)報表。 滯納金計入營業(yè)外支出,不得稅前扣除。 二、稅務(wù)處理 哪年的稅,在哪年匯算扣除: 2026 補 2025 年印花稅:更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表,調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤,申請退稅 / 抵稅,2025 年 12 月財務(wù)報表不用改。 2025 補 2023 年印花稅:更正 2023 年匯算表,調(diào)增費用、調(diào)減利潤申請退稅,2025 年匯算無需調(diào)整。 不存在又退又補的沖突:分別更正對應(yīng)年度的匯算,各算各的,互不影響。 2025 清算調(diào)減問題:2026 補的 2025 年印花稅,需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤,不是在 2026 年調(diào)。 答
你好老師,我也怎么把速達張的報表改成跟納稅申報 問
同學(xué)你 好,能否重新描述一下你的想法嗎? 一個是增值稅申報表,一個是利潤表 答
董孝彬老師,那已售的產(chǎn)品中,制造費用明細(xì)怎么導(dǎo)出 問
朋友您好,系統(tǒng)是沒有直接導(dǎo)出? 已售產(chǎn)品%26制造費用的單據(jù)哦 工作中就2步來 先把當(dāng)月 總直接人工*總制造費用? / 當(dāng)月入庫產(chǎn)量=單位人工、單位制造費用 再用 單位人工、制造費用*當(dāng)月銷量=已銷售產(chǎn)品的人工和制造費用 答
老師,假設(shè)我今年租了一些土地,讓后我租給別人經(jīng)營 問
你好,增值稅收入是一次性交增值稅,所得稅收入要按年限分?jǐn)?/span> 答

假設(shè),上年度虧損5萬,本年度有盈利50萬,計提所得稅的時候,按哪個數(shù)計提呢?
答: 計提所得稅的時候,按45萬數(shù)計提
老師,本季度盈利,全年虧損還用計提所得稅嗎?不用計提,不用繳納吧?
答: 不需要繳納的不用計提。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,小規(guī)模企業(yè),請問上一年度是虧損的,當(dāng)前年度一季度是盈利的,但是盈利不足以彌補上一年度虧損,還需要計提所得稅嗎?計提的話分錄請問是怎么做的?謝謝
答: 扣除彌補虧損后的金額計提所得 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅







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2021-01-11 16:00
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2021-01-11 16:30
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2021-01-12 08:56
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2021-01-12 13:31
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2021-01-12 13:33